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督促審計(jì)評估機(jī)構(gòu)規(guī)范執(zhí)業(yè) 提升上市公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

2021-02-20 11:11:09    來源:證券日報(bào)

2月19日,證監(jiān)會表示,為進(jìn)一步優(yōu)化審計(jì)與評估機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)生態(tài),壓實(shí)“看門人”責(zé)任,督促審計(jì)與評估機(jī)構(gòu)規(guī)范執(zhí)業(yè),提升資本市場特別是上市公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量,2020年證監(jiān)會組織系統(tǒng)單位對2家審計(jì)機(jī)構(gòu)、2家評估機(jī)構(gòu)實(shí)施全面檢查,合計(jì)抽查31個審計(jì)項(xiàng)目、19個評估項(xiàng)目;對11個審計(jì)項(xiàng)目、7個評估項(xiàng)目實(shí)施專項(xiàng)檢查;組織開展上市公司控股股東資金占用審計(jì)專題檢查,共抽查82個審計(jì)項(xiàng)目;各證監(jiān)局結(jié)合轄區(qū)實(shí)際,自主對217個審計(jì)項(xiàng)目、37個評估項(xiàng)目進(jìn)行了檢查。

證監(jiān)會在檢查中發(fā)現(xiàn)以下三方面問題:在機(jī)構(gòu)管理方面,普遍存在內(nèi)部管控不完善,總部對分支機(jī)構(gòu)的一體化管理不到位,質(zhì)量控制體系和獨(dú)立性管理有缺陷,分級復(fù)核形式化,或有收費(fèi)時(shí)有發(fā)生等通病。

在審計(jì)執(zhí)業(yè)方面,除常見的函證、監(jiān)盤、分析程序、審計(jì)抽樣、截止性測試、關(guān)聯(lián)方審計(jì)等基礎(chǔ)程序執(zhí)行不到位外,缺乏執(zhí)業(yè)懷疑、對重大異常情況和重要審計(jì)證據(jù)中的異常跡象未保持合理關(guān)注、未采取進(jìn)一步應(yīng)對措施的問題比較突出。

在評估執(zhí)業(yè)方面,收益法評估中對營業(yè)收入及其增長率、毛利率、折現(xiàn)率等主要參數(shù)預(yù)測依據(jù)不充分,未恰當(dāng)說明預(yù)測趨勢與歷史業(yè)績和現(xiàn)實(shí)經(jīng)營狀況、行業(yè)狀況存在較大差異的合理性和可持續(xù)性等問題依然突出。

證監(jiān)會表示,根據(jù)本次全面檢查及專項(xiàng)檢查情況,擬對8家次審計(jì)機(jī)構(gòu)及28人次注冊會計(jì)師、6家次評估機(jī)構(gòu)及27人次資產(chǎn)評估師、6名違法買賣股票的執(zhí)業(yè)人員采取出具警示函的行政監(jiān)管措施并記入誠信檔案,同時(shí)對部分涉嫌違法違規(guī)的問題線索移交稽查處理。各證監(jiān)局根據(jù)檢查情況對105家次審計(jì)機(jī)構(gòu)及225人次注冊會計(jì)師、22家次評估機(jī)構(gòu)及47人次資產(chǎn)評估師分別采取了出具警示函、監(jiān)管談話等行政監(jiān)管措施并記入誠信檔案。

證監(jiān)會強(qiáng)調(diào),資本市場是以高質(zhì)量信息披露為基礎(chǔ)的市場,審計(jì)與評估機(jī)構(gòu)是保障公眾公司財(cái)務(wù)信息質(zhì)量的“看門人”。下一步,證監(jiān)會將按照黨中央、國務(wù)院決策部署,落實(shí)“建制度、不干預(yù)、零容忍”的要求,堅(jiān)持“四個敬畏、一個合力”的監(jiān)管理念,持續(xù)加強(qiáng)資本市場會計(jì)監(jiān)管,促進(jìn)審計(jì)與評估機(jī)構(gòu)全面提升執(zhí)業(yè)能力,構(gòu)建良性執(zhí)業(yè)生態(tài),切實(shí)提高資本市場財(cái)務(wù)信息質(zhì)量,服務(wù)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。

關(guān)鍵詞: 審計(jì)評估機(jī)構(gòu) 財(cái)務(wù)信息質(zhì)量

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